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中国人民政治协商会议云南省易门县委员会

2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省易门县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省易门县委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。履行政治协商、民主监督和组织参加本会的民主党派、团体、各族各界人士参政议政的职能。

(二)2022年度重点工作任务概述

在县委的坚强领导下,县政协及其常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,认真贯彻落实县第十三次党代会和县委十三届二次、三次、四次全会以及县政协十届一次会议精神,充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用,自觉把政协工作置于县委中心工作中谋划推进,团结引领县政协各参加单位和全体委员、机关干部,坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力,在推动易门高质量跨越式发展、打造一区两城中贡献了政协智慧和力量。一是坚持政治建设统领,思想政治基础进一步筑牢。把牢正确政治方向、筑牢团结奋斗根基。二是聚焦协商主业主责,争先创优作为进一步彰显。协商资政献智慧、监督问政献力量、参政议政献计策。三是深入践行为民宗旨,专门协商机构作用进一步发挥。基层协商解民忧、提案办理显成效、双向助推办实事、服务中心顾大局。四是突出团结民主主题,改革发展合力进一步汇聚。增进各界团结合作、广泛开展学习交流、加强文史资料工作。五是夯实基础固本强基,履职担当能力进一步增强。强化委员管理、强化委员培训、强化自身建设。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、提案联络委、经济和农业农村委、人口资源环境委、教科卫体委、民族宗教法制委、文化文史和学习委。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省易门县委员会(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国人民政治协商会议云南省易门县委员会(本级)。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2022年末实有人员编制19人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人(离休0人,退休27人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营支出,因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2022年度收入合计7,769,503.54元。其中:财政拨款收入7,769,503.54元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加380,139.14元,增长5.14%。其中:财政拨款收入比上年增加380,139.14元,增长5.14%,主要原因是本年度平均在职人员相比2021年度增加,相应的工资福利支出增加导致本年度收入增加;上级补助收入比上年增加0.00元,增长0.00%;事业收入比上年增加0.00元,增长0.00%;经营收入比上年增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入比上年增加0.00元,增长0.00%;其他收入比上年增加0.00元,增长0.00%

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2022年度支出合计7,797,137.54元。其中:基本支出7,503,203.34元,占总支出的96.23%;项目支出293,934.20元,占总支出的3.77%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加374,772.67元,增长5.05%。其中:基本支出与上年相比增加439,120.47元,增长6.22%,主要原因是本年度平均在职人员相比2021年度增加,相应的工资福利支出增加导致本年度收入增加;项目支出与上年相比减少64,347.80元,下降17.96%,主要原因是近年财政支出压力加大,重点保证三保支出,通过采取增收节支措施,部门厉行节约,精简一般性支出缓解财政支出压力;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%

(一)基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省易门县委员会机构正常运转的日常支出7,503,203.34元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,635,666.11元,占基本支出的88.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出867,537.23元,占基本支出的11.56%,人均13992.54元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省易门县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出293,934.20元。其中:基本建设类项目支出293,934.20元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.政协会议经费支出190,285.70元,用于保障每年召开政协全会会议各项支出;

2.政协委员培训项目经费39,352.50元,用于保障县政协委员开展培训工作;

3.政协委室调研视察经费11707.00元,用于保障县政协各委室开展调研支出;

4.政协委员活动经费22,709.00元,用于保障县政协委员每年开展的学习、调研、视察等工作;

5.2020年第一批基层政协履职能力提升专项资金29,880.00元,用于基层政协履职能力提升购买办公用品、改善办公条件等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出7,769,503.54,占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加377,744.67元,增长5.11%,主要原因是2022年虽然减少了部分项目保障,但年度平均在职人员相比2021年度增加,相应的工资福利支出增加导致本年度支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6,060,124.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.00%。主要用于人员工资支出,保障机关正常运转的日常公用经费支出及用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:2010201行政运行支出5,766,190.04元;2010204政协会议支出229,638.20元;2010205委员视察支出11,707.00元;2010206参政议政支出22,709.00元;2010299其他政协事务支出29,880.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

8.社会保障和就业(类)支出569,395.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出569,395.20元;

9.卫生健康(类)支出611,270.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于机关医疗保险缴费支出。其中:2101101行政单位医疗支出329,810.18元;2101103公务员医疗补助支出281,459.92元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

19.住房保障(类)支出528,714.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于缴纳住房公积金及发放购房补贴。其中:2210201住房公积金支出520,044.00元;2210203购房补贴支出8,670.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会无此事项。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为39,460.00元,支出决算为39,454.00元,完成年初预算的99.98%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算19,400.00元,占总支出决算的49.17%;公务接待费支出决算20,054.00元,占总支出决算的50.83%,具体是国内接待费支出决算20,054.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为39,460.00元,支出决算为39,454.00元,完成年初预算的99.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的100.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的100.00%;公务用车运行维护费支出决算为19,400.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出决算为20,054.00元,完成年初预算的99.97%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费支出控制越来越严格,公务支出越来越规范,部门严格执行三公经费支出,通过采取增收节支、厉行节约等措施,精简三公经费支出。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少5,163.15元,下降11.57%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年相比增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算与上年相比增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算与上年相比增加1,082.85元,增长5.91%;公务接待费支出决算与上年相比减少6,246.00元,下降23.75%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算与上年相比减少的主要原因是公务支出越来越规范,部门严格执行三公经费支出,厉行节约,精简三公经费支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次216人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省市政协到我县开展调研视察、其他县区政协到我县考察学习及招商引资工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省易门县委员会2022年机关运行经费支出839,903.23元,与上年对比减少15,701.74元,下降1.84%,主要原因是近年财政支出压力加大,重点保证三保支出,通过采取增收节支措施,部门厉行节约,精简一般性支出缓解财政支出压力。部门机关运行经费主要用于办公费177,353.46元、印刷费1,500.00元、水费3,690.90元、电费8,669.77元、邮电费13,806.96元、物业管理费40,000.00元、差旅费31,883.00元、维修(护)费4,162.10元、会议费5,086.00元、公务接待费18,504.00元、劳务费4,700.00元、工会经费44,096.64元、公务用车运行维护费19,400元、其他交通费用403,976.40元、办公设备购置63,074.00元。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,中国人民政治协商会议云南省易门县委员会资产总额1,758,997.25元,其中,流动资产177,562.94元,固定资产1,581,434.31元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加66,602.97元,其中固定资产减少2,245.2元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额120,534.00元,其中:政府采购货物支出80,534.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出40,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12附表14)。

(一)预算绩效管理工作开展情况

自觉主动将绩效管理理念、管理方法贯穿于财政资金管理全过程,杜绝不必要、无效益支出,避免造成财政资金使用浪费,提高预算支出效率和效益。坚持规范性、科学性和绩效性并重,按县财政局要求事前编制绩效目标,事中动态监控目标实现进程,事后进行绩效评价,不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力。建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算与绩效挂钩机制和绩效问责机制等,将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况及时向社会公开,自觉接受社会监督。将预算绩效管理要求与单位工作实际相结合,整体谋划,分步实施,稳步推进单位预算整体支出绩效管理,不断扩大绩效管理的资金覆盖面,务求取得绩效管理工作实效。

(二)部门整体支出自评结果

2022年,根据年初工作要点和工作规划,围绕县委、县政府中心工作,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理绩效得到有效提升;本年度预算编制科学,预算控制较好,支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;三公经费总体控制较好,未超年初预算;预算管理方面,制度执行总体较为有效,资金使用管理不断加强,部门预算安排的整体支出科学有效,较好的保障正常的工作运转,为实现全年工作任务圆满完成奠定了基础;工作成效显著,社会评价较好,公众满意度较高。存在的问题为部分资金预算和决算数差异较大,一是预算编制的合理性有待提高;二是费用支出的控制需进一步优化。下一步将细化预算编制工作,认真做好预算的编制;进一步加强内部机构各委室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚需性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,提高预算的合理性和准确性。

(三)部门决算中项目支出自评结果

2022年中国人民政治协商会议云南省易门县委员会项目支出有8项,其中1项为2021年结余结转项目,7项为2022年项目。2022年项目分别为政协会议经费项目、急难小提案办理补助经费项目、易门县政协驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费项目、政协委员培训经费项目、政协委员活动经费项目、基层政协履职能力提升专项资金项目、政协委室调研视察经费项目、“2020年第一批基层政协履职能力提升专项资金等项目。8个项目在2022年开展了项目绩效自评。其中政协会议经费项目、易门县政协办公楼卫生间改造补助资金项目、驻易门县市政协委员履职经费项目,项目稳步推进,投入过程指标设定清晰、细化、可操作,项目立项规范,资金到位100.00%;过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范;资金使用率95.00%以上。 项目建成后,单位自评、财政部门评价达到预期绩效目标。政协委员活动经费项目、政协委员培训项目经费项目、政协委室调研视察经费项目、按计划开展,投入过程指标设定清晰、细化、可操作,项目立项规范,资金到位100.00%;过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范;资金按实际支付完成,通过开展委员活动、培训,组织委员视察、调研,广泛凝聚各方共识,充分调动委员参政议政的积极性,提高委员资政建言、参政议政能力,切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能,展示新时代政协委员的风采,发挥新时代政协作用。资金部分到位;过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范;资金按实际支付完成。急难小提案办理补助经费项目、易门县政协驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费项目、基层政协履职能力提升专项资金项目、按计划开展,投入过程指标设定清晰、细化、可操作,项目立项规范,但由于项目开展与资金下达不同步,资金拨付使用与项目进展无法同步。下一步将加强科学研判并做好和财政的沟通联系工作。

(四)部门项目支出绩效评价情况

项目立项规范,适时开展绩效监控、绩效自评和财政绩效评价,项目进度按计划开展,稳步推进,投入过程指标设定清晰、细化、可操作,项目立项规范,资金拨付到位;投入过程指标设定清晰、细化、可操作;过程管理制度健全、资金使用合规、档案管理、会计核算规范,项目开展较好的保障了单位特定目标任务的完成,项目绩效较好。但由于项目开展与资金下达不同步,资金拨付使用与项目进展无法同步,部分项目资金未拨付。下一步将加强科学研判并做好和财政的沟通联系工作。

五、其他重要事项情况说明

2022年度内由于在职职工相较年初增加,无法预测,导致工资福利支出年初预算为6,230,767.06元,决算支出6,622,414.11元,差异较大。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

机关运行经费支出:主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外,保障机关正常运转的办公费、水费、电费、印刷费等的支出,主要为商品服务支出。

政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53042500613101111


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