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中国共产主义青年团易门县委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团易门县委员会部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。共青团易门县委在中共易门县委的领导下,在共青团玉溪市委的指导下开展工作,主要职责是:
一是行使领导全县共青团和少先队工作的职责,指导和管理全县团组织,在青年、团员中发挥核心作用。团结、带领和服务青年,在经济建设中充分发挥生力军和突击队作用。
二是参与制定易门县青少年教育发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行指导和管理。
三是调查和分析青年工作状况和青少年思想动态,研究并提出思想教育工作对策,组织开展各种健康有益的文化、科技、体育等活动,配合有关部门,共同维护社会稳定。
四是调查分析共青团组织状况,指导全县共青团组织、团干和团员队伍建设,积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象,充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。
五是配合有关部门参与制定青年民族、统战工作的有关政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
六是承办县委、县政府和团市委交办的工作。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.强化“全团抓思想政治引领”的意识和责任。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的主要任务,组织好全县团员、团干部和广大青年,通过线上、线下等方式学习好党的二十大精神。建立健全共青团组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“第一议题”、“第一主题”、“第一课程”制度,深化“青年大学习”行动,以党的旗帜为旗帜,以党的声音为声音,做连接理论与实践,政策与群众的桥梁,把广大青年群众最紧密的团结在党的周围。
2.加快共青团改革,深化共青团改革工作。贯彻落实好《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》,从严从实推动各项改革举措落地见效,高质量完成改革目标任务。推动《中学共青团改革实施方案》《全面加强新时代少先队工作的实施意见》落实在基层。注重线上线下融合发展,深化“网上共青团”建设,不断提高“智慧团建”使用效率,建好“青年之家”,提升共青团实体“门店”的服务质量。
3.加强团的干部队伍建设,全面履行全团带队职责。面向全体团干部开展多形式、分层次、全覆盖培训,努力打造综合素质过硬的团干部队伍。增强全团带队的责任感和使命感,加强少先队辅导员队伍建设,深化团教协作、队教协同,抓好团队衔接,以自我革命精神推进少先队改革再出发,团结、教育、引领全县少先队员健康成长。
4.坚持心系青年,加强对青年工作的组织领导。推动青年志愿者工作转型升级,在社区服务、扶贫济困、赛会活动等重点领域发挥积极作用。围绕全县工作总体思路,主动服务和融入“一区两城”的发展大局。深化就业创业见习基地建设和“返家乡”社会实践活动,为青年提供更多就业创业和实习见习机会,强化对创业青年的跟踪指导与服务,支持青年创业带动更多人就业。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、青少年发展及权益保护股。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入中国共产主义青年团易门县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:
1.中国共产主义青年团易门县委
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团易门县委员会2022年末实有人员编制5人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制0人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
中国共产主义青年团易门县委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团易门县委员2022年度收入合计2,108,915.58元。其中:财政拨款收入1,055,467.83元,占总收入的50.05%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1,053,447.75元,占总收入的49.95%。与上年相比,收入合计增加为955,256.02元,增长82.80%。其中:财政拨款收入减少3,540.29元,下降0.33%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入增加958,796.31元,增长1012.98%。年度总收入增加主要原因是其他收入增加(心仪爱心奖助金项目资助款,团市委拨入困难团员慰问金,铜厂希望小学工程款,铜厂完小“希望小屋”项目款,甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室项目经费,白龙希望小学改造工程项目款增加)。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团易门县委员会2022年度支出合计2,092,305.76元。其中:基本支出703,259.69元,占总支出的33.61%;项目支出1,389,046.07元,占总支出的66.39%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加900,771.28元,增长75.60%。其中:基本支出增加135,554.47元,增长23.88%;项目支出增加765,216.81元,增长122.66%,上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。总支出增加主要原因是其他资金项目支出增加(心仪爱心奖助金项目资助款,团市委拨入困难团员慰问金,铜厂希望小学工程款,铜厂完小“希望小屋”项目款,甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室项目经费,白龙希望小学改造工程项目款增加)。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障中国共产主义青年团易门县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出703,259.69元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出656,028.46元,占基本支出的93.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,231.23元,占基本支出的6.72%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障中国共产主义青年团易门县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,389,046.07元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况:易财字〔2022〕1号县团委、县青联和少工委工作专项经费19,931.67元;玉财行〔2022〕11号2022年西部计划志愿者地方项目补助专项资金90,000.00元;玉财行〔2021〕382号2020年大学生志愿者服务西部计划项目中央补助清算资金2,085.04元;玉财行〔2022〕176号大学生志愿者服务西部计划项目中央补助清算经费17,400.00元,玉财行〔2021〕410号2022年大学生志愿者服务西部计划中央补助资金62,100.00元;玉财行〔2022〕233号省级大学生志愿服务西部计划2022年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费29,200.00元;玉财行〔2022〕173号西部计划志愿者地方项目补助专项资金52,500.00元;易财字〔2022〕1号孤贫青少年春节慰问经费25,600.00元;易财社〔2022〕36号2022年城镇公益性岗位补助资金33,463.54元;易财社〔2021〕42号2022年城镇公益性岗位补助资金1,427.89元;易财金〔2021〕14号创业担保贷款专项资金贷款工作经费18,500.00元;其他资金项目支出1,036,837.93元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团易门县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,055,467.83元,占本年支出合计的50.45%。与上年相比减少63,287.42元,下降5.66%,主要原因是团委、县青联和少工委工作专项经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出854,420.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。主要用于支付2012901行政运行477,195.89元、2010902一般行政管理事务支出19,931.67元、2012902一般行政管理事务支出171,585.04元、2012999其他群众团体事务支出185,707.60元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出85,556.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于2080505职工基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康(类)支出43,751.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于支付2101101行政单位医疗27,778.64元、2101103公务员医疗补助15,972.60元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
12.农林水(类)支出18,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于2130899其他普惠金融发展支出18,500.00元。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出53,240.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于2210201住房公积金48,440.00元、2210203购房补贴4,800.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,360.00元,支出决算为2,262.00元,完成年初预算的95.85%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算2,262.00元,占总支出决算的100.00%,具体是国内接待费支出决算2,262.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团易门县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,360.00元,支出决算为2,262.00元,完成年初预算的95.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为2,262.00元,完成年初预算的95.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照县财政对三公经费的支出标准,做到无函不接待,同城不接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,477.00元,增长188.15%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加1,477.00元,增长188.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年增加心仪爱心奖助金、铜厂希望小学工程,铜厂完小“希望小屋”,甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室、白龙希望小学改造工程等项目,上级视察力度加大,公务接待费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次25人(其中:外事接待人次0人)。主要用于团市委到六街小学开展竣工仪式及调研、开展“先心病”免费义诊筛查工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团易门县委员会2022年机关运行经费支出47,231.23元,增加4,408.92元,增长10.30%,增加的主要原因是工会经费及其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费3,242.00元、水费34.08元、电费539.43元、邮电费1,500.00元、工会经费4,215.72元、其他交通费用37,700.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,中国共产主义青年团易门县委员会资产总额222,487.81元,其中,流动资产198,896.88元,固定资产23,590.93元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加26,664.77元,其中固定资产减少5,246.4元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,中国共产主义青年团易门县委员会政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
(一)预算绩效管理工作开展情况
中国共产主义青年团易门县委员会2022年年初制定部门整体支出目标绩效管理指标体系及目标填报,年中进行目标绩效运行监控,发现问题及时整改,年底组织开展了部门整体支出绩效评价。
(二)部门整体支出自评结果
本年度组织开展各种健康有益的文化、科技、体育等活动,配合有关部门,共同维护社会稳定。配合有关部门参与制定青年民族、统战工作的有关政策,承办县委、县政府和团市委交办的工作。
(三)部门决算中项目支出自评结果
本年度进行绩效自评的项目,资金来源为本年度下达的资金指标,具体情况如下:
1.项目一:团县委、县青联和少工委工作专项业务费项目绩效情况:
2022年共青团易门县委按时按量完成年度任务,举办“团干部上讲台”、“党的政策我来讲”等各类学习活动共计12场次,覆盖团员、团干部2000余人次;在重要时间节点,开展仪式教育和主题团、队日活动20余场次;开展“两红两优”“少先队工作优秀典型”“红领巾奖章”争章等推选活动。项目自评资金100,000元,实际支付19,931.67元。总体完成情况较好,部分资金未拨付;改进措施:加强与财政部门的沟通对接,加快资金拨付进度。
2.项目二:春节慰问孤贫青少年专项工作经费项目绩效情况:
2022年根据文件要求,在春节前夕对困难户、贫困残疾人、困难老党员、困难职工等社会弱势群体和节日值班人员走访慰问,把党和政府的关怀和温暖送到群众家中,让他们感受到党的温暖,共享改革发展成果,改善生活质量。我单位积极组织职工在2022年春节前夕对我县孤贫青少年82人进行慰问。其中10人由县级领导慰问,且每人购买100元的慰问品共计25,600.00元。被慰问的群众对此感到非常开心,感谢政府部门的关心关怀,总体完成情况较好。
3.项目三:2022年中国共产主义青年团易门县第十八次代表大会工作经费项目绩效情况:
因共青团易门县第十七届委员会任期将满,共青团易门县委根据《中国共产主义青年团地方组织选举工作条例》,已于2022年9月召开共青团易门县第十八次代表大会。项目自评的资金81,600.00元,实际支付0.00元,资金尚未拨付。改进措施:加强与财政部门的沟通对接,加快资金拨付进度。
4.项目四:2022年城镇公益性岗位补助资金项目绩效情况:
2022年为了进一步做好城镇公益性岗位的开发、管理工作,畅通城镇公益性岗位申请渠道,规范统一业务经办流程,加强安置对象资格审核,保证补贴资金安全使用,充分发挥资金使用效益,保证公益性岗位补助资金待遇全面落实。截至2022年12月31日城镇公益性岗人员在岗共1人。项目自评资金55,000.00元,实际支付34,891.43元。总体完成情况较好,部分资金未拨付;改进措施:加强与财政部门的沟通对接,加快资金拨付进度。
5.项目五:西部计划志愿者地方项目补助专项资金项目绩效情况:
2022年县项目需要做好我县基层乡镇一级从事为期1—3年的志愿服务工作的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作,保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实,解读相关政策,完善相关机制,主动与教育、财政、人社等单位加强沟通,做好统筹协调,推动落实有关志愿者的支持政策,做好西部计划的宣传。项目资金300,000.00元,本年实际支付171,700元.00。全年执行数未全面使用年初预算数是因为2022年7月地方项目西部志愿者离岗3人。
6.项目六:西部计划志愿者全国项目补助专项资金项目绩效情况:
2022年县项目需要做好我县基层乡镇一级从事为期1—3年的志愿服务工作的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作,保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实,解读相关政策,完善相关机制,主动与教育、财政、人社等单位加强沟通,做好统筹协调,推动落实有关志愿者的支持政策,做好西部计划的宣传。项目资金70,000.00元,本年实际支付62,100.00元。总体完成情况较好,部分资金未支付;改进措施:加强与财政部门的沟通对接,加快资金拨付进度。
7.项目七大学生志愿服务西部计划项目中央补助清算经费项目绩效情况:
2022年县项目需要做好我县基层乡镇一级从事为期1—3年的志愿服务工作的志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作,保障志愿者工作生活补贴、保险缴纳的落实,解读相关政策,完善相关机制,主动与教育、财政、人社等单位加强沟通,做好统筹协调,推动落实有关志愿者的支持政策,做好西部计划的宣传。项目资金22,085.04元,本年实际支付19,485.04元。总体完成情况较好,部分资金未支付;改进措施:加强与财政部门的沟通对接,加快资金拨付进度。
五、其他重要事项情况说明
2022年其他收入1,053,447.75元,其中:团市委拨入困难团员慰问金5,000.00元,玉溪青少年发展基金会拨入1,048,447.75元,(包含:心仪爱心奖助金项目资助款4000.00元,爱心圆梦统筹款19,000.00元,爱心圆梦自筹款37,000.00元,铜厂希望小学工程款450,000.00元,铜厂完小“希望小屋”项目款27,000.00元,甲浦、罗伊小学贝泰尼希望浴室项目经费259,127.15万元,白龙希望小学改造工程项目款220,000.00元,青马班培训费119元,团费收入32,201.16元)。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况,不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.“机关事业单位运行经费”是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“政府采购”也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
4.西部计划志愿者全称大学生志愿服务西部计划志愿者,是由中央财政支持的全国项目按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式,招募普通高等学校应届毕业生,到西部12省(区、市)及部分地区贫困县的乡镇一级从事为期1-3年的支教、支医、支农、基层青年工作、新疆双语教学(原新疆汉语教学)、灾后重建、全国农村党员干部现代远程教育、西部基层检察院、西部基层法律援助、西部基层人民法院、西部农村平安建设和开发性金融等专项行动。
监督索引号5304250000671201111
中国共产主义青年团易门县委员会2022年部门决算公开表.xls
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