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易门县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国宪法》和《地方组织法》的规定,县级人大常委会的主要职能是在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常委会决议、决定的遵守和执行;领导和主持本级人民代表大会及其常务委员会的选举和会议的召集;讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项,选举、任免本级行政机关、审判机关、检察机关组成人员;撤销下一级人大及其主席团、本级人民政府不适当的决议、决定和命令;决定授予地方的荣誉称号等。

二、本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置8个内设机构,包括:县人大监察法治和民族外事与华侨委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会办公室。

办公室所属财政全额拨款事业单位1个,易门县人大常委会综合信息服务中心,机构规格为股所级,单位类别为公益一类,核定事业编制5名,设主任1名。

(二)决算单位构成情况

纳入易门县人民代表大会常务委员会2024度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.易门县人民代表大会常务委员会;

2.易门县人大常委会综合信息服务中心。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的公务员23人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员1人,机关和事业工人7;经费自理人员0

部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33离休0人,退休33年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

一年来,县人大常委会围绕中心、服务大局,坚持以人民为中心,践行全过程人民民主,调研审议一府一委两院专项工作16项,完成跟踪督办4项,听取专题报告5项,组织代表视察2次,开展执法检查2次,开展专题询问1次,作出审议意见和决议决定63,切实履行法律赋予的各项职权。

(一)坚持党的全面领导,确保人大工作正确政治方向。牢牢把握人大作为政治机关这一根本属性,强化人大干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力建设,始终坚持县委对人大工作的全面领导,保证人大工作正确的政治方向。坚持抓大事、强监督、促落实,紧紧围绕县委全会的决策部署来谋划和推进人大工作,重大事项及时向县委请示报告。年内组织召开县人大常委会8次、县人大常委会党组会议18次,县人大常委会主任会议14次。任免国家机关工作人员29名,接受县人大代表辞职4人,终止县人大代表资格5按照《易门县人民代表大会常务委员会任命的干部任后监督办法(试行)》规定,抽取5名政府工作部门负责人开展任后监督,并将测评结果报告县委,促使国家机关领导干部依法行政、严守规矩、勇于担当、履职尽责,自觉接受人大及其常委会监督。做到与县委同向、与政府同行、与人民同心、与时代同步,人民代表大会根本政治制度优越性得到充分体现。

(二)坚持正确依法有效监督,助推经济社会高质量发展。始终把改革发展作为第一要务,依法履职,担当作为,认真开展视察、调研、执法检查、审议工作报告,结合易门实际,作出决议决定和审议意见,强化监督问效,助推易门经济社会高质量发展。财税金融方面,全面落实财政预算联网审查监督,推进预算审查监督重点向支出预算和政策拓展,依法批准财政决算报告和预算调整方案,先后调研审议财政预算执行、国有自然资源资产管理审计查出问题整改、政府债务管理情况等工作情况,专题调研低效闲置资产盘活利用、欠税管理工作情况推动财政规范管理,提高资产使用绩效。支持政府盘活资源资产、拓宽收入来源,督促政府压实三保政治责任,严防政府债务风险和系统性金融风险。经济发展方面,全面贯彻落实习近平经济思想,调研审议上半年国民经济和社会发展计划执行情况、乡镇(街道)和产业园区抓经济促发展工作情况,从统筹协调、要素保障、市场主体培育、资源资产盘活、投资拉动等层面认真分析研究经济运行工作中存在的问题,提出措施和办法,推动传统产业改造升级,不断完善现代化产业体系,积极培育和发展新质生产力,共同推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长。生态文明建设方面,全面贯彻落实习近平生态文明思想,调研审议年度环境状况环境保护目标完成情况、生态文明建设工作情况,对岔河水库水源地保护治理工作情况进行专题询问,对中央、省、市环保督察反馈问题整改工作情况进行跟踪监督,不断压实环境保护“党政同责、一岗双责”政治责任,扎实推动环境保护目标任务和各项环保工作的落实,持续推进“河长制”“林长制”工作落实,进一步筑牢绿水青山就是金山银山理念,促进生态文明建设工作不断发展。乡村振兴方面,全面贯彻落实习近平总书记关于三农工作的重要论述,围绕乡村振兴、农业产业发展建设宜居宜业和美乡村,调研审议全域现代化水网建设情况,专题调研乡村振兴财政衔接资金产业项目实施情况听取《中华人民共和国粮食安全保障法》贯彻实施情况报告,对高标准农田建设审议意见进行跟踪监督,组织部分县人大代表对县乡公路建设情况进行集中视察,不断夯实农村发展基础,全力助推乡村振兴。社会民生方面,坚持以人民为中心,始终把社会关注、群众关心的热点难点问题作为人大监督的重要内容。调研审议公立医院改革与高质量发展示范项目实施情况,专题调研道路交通安全管理情况、学校和敬老院食品安全管理工作情况,听取易门县创建全国义务教育优质均衡发展县工作推进情况报告,持续跟踪督办易门一中改扩建(一期)项目建设,对2024年县政府十件惠民实事办理情况进行专项督查,不断改善人民生活、增进民生福祉,让改革发展成果更多惠及人民群众,不断提升人民群众获得感。

(三)强化法律监督,推进民主法治建设。始终把保证宪法和法律得到遵守执行作为首要职责,深入学习贯彻习近平法治思想,有力推动全面依法治国方略实施,持续推进治理体系和治理能力现代化。组织开展“12·4国家宪法日活动,营造全社会尊崇宪法、维护宪法浓厚氛围。坚持宪法宣誓制度,组织人大选举任命的22名干部举行任前法律考试和在人代会、人大常委会会议上向宪法庄严宣誓,筑牢领导干部宪法意识和法治观念。开展《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国水土保持法》等法律法规执法检查,调研审议2023年以来易门县人民法院执行工作情况,专题调研《中华人民共和国国防法》贯彻落实情况积极协助做好《玉溪市易门铜矿国家工业遗产保护和利用条例》起草、征求意见、听证、专家论证等相关工作,目前市人大常委会已审议通过,待省人大常委会审查批准。听取易门县2023年度规范性文件备案审查工作情况报告,扎实做好规范性文件备案审查入库工作,一体推进法治政府、法治社会建设,易门民主法治建设进一步深化。

(四)坚持代表主体地位,促进代表作用充分发挥。代表工作制度进一步完善。修订完善《易门县人民代表大会代表述职评议办法》,进一步规范县级人大代表管理服务。代表活动阵地建设进一步规范。完成县人大常委会代表之家和3个村级代表联络室建设任务,重点打造代表活动阵地规范化建设市级示范点1个、县级示范点1个,并完成所有家、站、室码和县乡两级人大代表码的两码工作,为推进代表工作信息化打牢基础。代表履职服务保障进一步强化。尊重代表主体地位,全心全意服务代表履职。依托人大代表活动阵地,常态化开展学习、培训,代表参学参训280人次,人大代表依法履职的能力和水平进一步提升;代表履职平台进一步拓宽,代表受邀列席人大常委会会议、旁听法院案件审理、参加检察院公开听证等会议48人次,市县人大代表参加视察、调研、检查168人次;代表参政、议政的积极性不断增强,代表作用得到充分发挥。代表议案建议督办力度进一步加强。及时完成县十八届人大四次会议143件代表建议交办和督办任务分解,落实县政府领导重点领办、人大领导领衔督办、相关部门具体承办、人大委室分口负责催办的代表建议办理机制,进一步加强代表议案建议督办力度,跟踪建议办理工作进展情况,持续推动代表议案建议办理工作从答复满意落实满意转变。截至目前,通过各级各部门的共同努力,县十八届人大四次会议代表建议办结率100%解决率42.7%有效解决了一批群众急难愁盼问题,切实体现了人大代表为民代言、为民履职的责任担当。

(五)扎实开展党纪学习教育,全面加强自身建设。按照中央《关于在全党开展党纪学习教育的通知》要求,切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来,扎实开展党纪学习教育。坚持个人自学与集中学习相结合,干部职工会集中学习6次,举办读书班2次,专题辅导1次,开展党组理论学习中心组集中学习3次,讲授纪律党课2次,紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律进行学习研讨,真正把党章党规党纪内化为“日用而不觉”的言行准则。持续推进人大机关作风和效能建设,从思想上正本清源、固本培元,筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵,不断提升人大干部队伍政治能力、思维能力、实践能力。全体党员干部严守中央八项规定及其实施细则精神,作风持续转变、工作效率持续提高,“争先、进位、创优”热情进一步增强,党组织战斗力、凝聚力不断加强,纠“四风”、转作风成效明显,人大机关政治生态持续向好,作风优良、风清气正。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

易门县人民代表大会常务委员会2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县人民代表大会常务委员会2024年度没无国有资本经营预算收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县人民代表大会常务委员会2024年度收入合计7,421,121.25。其中:财政拨款收入7,421,121.25,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%

与上年相比,收入合计减少115,895.94元,下降1.54%。其中:财政拨款收入减少115,895.94元,下降1.54%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%主要原因是是财政预算经费保障不足、压缩经费支出。

二、支出决算情况说明

易门县人民代表大会常务委员会2024年度支出合计7,421,121.25。其中:基本支出6,521,295.65,占总支出的87.87%;项目支出899,825.60,占总支出的12.13%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少115,895.94元,下降1.54%。其中:基本支出减少590,204.74元,下降8.30%;项目支出增加474,308.80元,增长111.47%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%要原因财政预算经费保障不足、压缩经费支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障易门县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,521,295.65其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,950,861.88元,占基本支出的91.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费570,433.77元,占基本支出的8.75%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障易门县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出899,825.60其中:基本建设类项目支出0.00

一般公共服务支出中人大会议经费175,240.00元,主要用于2024年易门县人代会会议费支出。

社会保障和就业项目经费498,063.20元,主要用于2名退休职工死亡抚恤金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7,421,121.25,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少115,895.94元,下降1.54%,完成年初预算的86.48%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出5,429,597.22占一般公共预算财政拨款总支出的73.16%,完成年初预算的80.27%主要用于主要用于保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、劳务费、办公设备购置等日常支出;基本工资、津贴补贴等人员经费支出;召开人代会等专门会议的支出;视察、调研、执法检查的支出;代表活动、履职的支出;代表建议意见办理经费;县乡人大换届选举支出;其他人大事务的支出。

造成预决算差异的主要原因是:项目支出只完成年初预算的24.55%,其中:人大会议经费支出完成年初预算的52.05%、代表工作经费支出完成年初预算的8.2%,主要原因是财政预算经费保障不足、压缩经费支出

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1,120,626.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.10%,完成年初预算的173.76%主要用于机关基本养老保险单位部分和退休死亡人员抚恤金支出造成预决算差异的主要原因是:2024年支付2名退休死亡人员抚恤金498,063.20元。

9.卫生健康(类)支出528,084.47占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的85.77%主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。造成预决算差异的主要原因是202412月份单位部份医疗保险20251月份支付。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出342,813.00占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的61.60%主要用于住房公积金和购房补贴。造成预决算差异的主要原因是:住房公积金单位部份未全部安排到位。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他年初无此项预算。(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为38,280.00元,决算为33,077.00元,完成年初预算的86.41%;支出决算较上年减少2,423.95元,下降6.83%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00,决算为19,400.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的58.65%,完成年初预算的100.00%公务接待费支出年初预算为18,880.00,决算为13,677.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的41.35%,完成年初预算的72.44%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,523.05元,增长8.52%公务接待费支出决算较上年减少3,947.00元,下降22.40%;具体是国内接待费支出决算13,677.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,947.00元,下降22.40%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为38,280.00,支出决算为33,077.00,完成年初预算的86.41%支出决算较上年减少2,423.95元,下降6.83%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为19,400.00,决算为19,400.00,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出预算为18,880.00,决算为13,677.00,完成年初预算的72.44%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约,反对浪费的各项制度规定,树牢过紧日子思想,严格依法依规落实三公经费报销,坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比年减少2,423.95下降6.83%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加1,523.05增加8.52%;公务接待费支出决算减少3,947.00,下降22.40%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约,反对浪费的各项制度规定,树牢过紧日子思想,严格依法依规落实三公经费报销,坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1,523.05,增长8.52%;公务接待费支出决算减少3,947.00,下降22.40%具体是国内接待费支出决算13,677.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,947.00元,下降22.40%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神及省、市、县关于厉行节约,反对浪费的各项制度规定,树牢过紧日子思想,严格依法依规落实三公经费报销,坚决杜绝了公车私用、私车公养和超范围、超标准、无公务活动接待等情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待57批次(其中:外事接待0批次),接待人次456人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级各部门到人大开展公务活动期间发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

易门县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出570,433.77比上年减少127,540.13,下降18.27%,主要原因是树立过紧日子思想,厉行节约,严格公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费71,267.36元、水费3,904.50元、电费5,685.13元、邮电费7,179.10元、差旅费1,1646.00元、物业管理费108,000.00元、会议费4,623.00元、公务接待费13,677.00元、工会经费10,651.68元、公务用车运行维护费19,400.00元、其他交通费314,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,易门县人民代表大会常务委员会资产总额735,726.32元,其中,流动资产62,997.31元,固定资产353,791.40元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产318,937.61元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少190,610.57,其中固定资产减少192,740.64。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额169,575.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出169,575.00元。授予中小企业合同金额169,575.00元,其中:授予小微企业合同金额108,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。


监督索引号53042500610101111


易门县人民代表大会常务委员会(2024年决算公开表)20250918032908783.xlsx