监督索引号53042500671301000

易门县妇女联合会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

易门县妇女联合会是主管全县妇女工作的群团组织,是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职能为:一是组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女;二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献;三是代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施;四是维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助;五是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才;六是教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚;七是关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

部门共设置2个内设机构,包括:综合股、妇女发展维权股。所属单位1个,是:易门县妇女儿童发展中心。

(二)决算单位构成情况

纳入易门县妇女联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.易门县妇女联合会。

纳入易门县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的公务员4人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人1;经费自理人员0

部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2离休0人,退休2

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

易门县妇女联合会贯彻落实男女平等基本国策,维护妇女儿童合法权益,紧紧围绕县委、县政府中心工作,2024年重点做好以下工作:一是坚持妇女儿童思想政治引领,筑牢巾帼心向党 奋进新征程的思想根基;二是持续开展转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事活动;三是引领妇女在创业创新、乡村振兴中建新功;四是弘扬中华传统美德,加强家庭家教家风建设;五是做好妇女儿童维权关爱工作;六是认真指导实施易门妇女儿童发展规划(20212030年)工作;七是加强妇联基层组织建设,打通服务妇女最后一公里

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

易门县妇女联合会2024年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。

易门县妇女联合会2023年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县妇女联合会2024年度收入合计1,250,033.50。其中:财政拨款收入1,250,033.50,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%

与上年相比,收入合计减少20,353.89元,下降1.60%。其中:财政拨款收入减少20,353.89元,下降1.60%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%经营收入增加0.00元,增长0.00%附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%其他收入增加0.00元,增长0.00%主要原因是财政财力因素的影响,部分保险、公积金、房补及公用经费未支付及人员工资、津补贴、保险、公积金的基数调整。

二、支出决算情况说明

易门县妇女联合会2024年度支出合计1,250,033.50。其中:基本支出1,134,033.50,占总支出的90.72%;项目支出116,000.00,占总支出的9.28%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少20,353.89元,下降1.60%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%经营收入增加0.00元,增长0.00%附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%其他收入增加0.00元,增长0.00%主要原因是财政财力因素的影响,部分保险、公积金、房补及公用经费未支付及人员工资、津补贴、保险、公积金的基数调整。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障易门县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,134,033.50其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,077,309.48元,占基本支出的95.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,724.02元,占基本支出的5.00%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障易门县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出116,000.00其中:基本建设类项目支出0.00

春节慰问困境妇女儿童项目经费。30,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:用于春节开展困境妇女、儿童慰问支出。

妇联和妇儿工委工作类项目支出40,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:用于妇女儿童关心关爱慰问活动,法治宣传,庆祝“3·8”“6·1”节日活动,家庭教育主题活动,家家幸福安康工程乡村振兴巾帼共建美丽家园等业务工作。

妇女儿童关爱救助及维权专项资金项目类支出16,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:救助罹患两癌的农村贫困妇女,2024年救助两癌妇女9人。

零命案县(市、区)以奖代补专项补助项目经费30,000.00元,具体项目开支及开展工作情况:主要用于开展妇女儿童权益纠纷人民调解工作,2024年易门县妇女联合会通过宣传教育、组织培训、开展活动、召开会议等方式进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,250,033.50,占本年支出合计的100.000%。与上年相比减少20,353.89下降1.60%完成年初预算的94.58%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出951,471.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.12%。主要用于主要用于行政运行支出864,471.02元;一般行政管理事务支出70,000.00元;其他群众团体事务支出16,000.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出118,618.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出118,618.96元;

9.卫生健康(类)支出86,886.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助,其中:行政单位医疗保险33,132.08元;事业单位医疗保险19,393.80元;公务员医疗补助31,264.64元;其他行政事业单位医疗支出3,096.00元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出元0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出63,057.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于机关事业单位人员住房公积金及购房补贴支出。其中职工住房公积金支付63,057.00元,购房补贴支付0.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为4,130.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少4,655.00元,下降100.00%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务接待费支出年初预算为4,130.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少4,655.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元,上年无此项支出);国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为4,130.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少4,655.00元,下降100.00%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00,;公务接待费支出预算为4,130.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策,努力压缩一般性支出,积极响应过紧日子,减少开支,厉行节约

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

易门县妇女联合会2024年机关运行经费支出56,724.02比上年减少7,504.34,下降11.68%,主要原因积极响应过紧日子,减少开支,厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费5,927.00元,水费59.28元,电费2,008.93元,邮电费3,623.00元,维修费52.64元,会议费3,176.00,工会经费1,927.17元,其他交通费用39,950.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,易门县妇女联合会资产总额248,915.90元,其中,流动资产222,723.48元,固定资产26,192.42元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少155,427.85,其中固定资产增加8,149处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表12

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表13—附表15

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53042500671301111


易门县妇女联合会2024年度部门决算公开表20250922052141114.xls