易门县2025年度县级预算执行和其他
财政收支的审计工作报告
——2026年9月8日在易门县第十八届人民代表大会常务委员会
第48次会议上
易门县审计局局长 王蓉蓉
易门县人民代表大会常务委员会:
受县人民政府委托,我向县人大常委会本次会议报告2025年度县级预算执行和其他财政收支的审计情况。
根据审计法相关规定,县审计局对2025年度县本级财政预算执行及决算草案编制情况进行了审计。审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神和重要指示批示精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,履行审计监督职责,提升审计监督质效。
2025年8月至2026年7月,共完成审计项目9项,审计查出115个问题,查出主要问题金额68097.75万元,其中:违规金额491.55万元,管理不规范金额64835.44万元,损失浪费金额2770.76万元。应上缴县财政金额448.28万元,已上缴县财政金额156.15万元。
审计结果表明,2025年在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,县财政坚持稳中求进工作总基调,严肃财经纪律,严格落实党政机关坚持过紧日子要求,努力提高财政支出效率,持续加强民生保障,加强地方政府债务管理和财政资源统筹,财政运行总体平稳。
一、县本级财政管理审计情况
主要审计了易门县2025年度县级财政预算执行及决算草案编制情况,审计发现12个问题。
二、部门预算执行审计情况
2025年8月至2026年7月,完成部门预算执行审计项目3项,审计发现23个问题。
三、领导干部经济责任审计情况
2025年8月至2026年7月,完成领导干部经济责任审计项目2项,审计发现23个问题;完成2026年6月前新任、转任部门22名党政主要领导干部任前经济责任告知。
四、固定资产投资审计情况
2025年8月至2026年7月,完成固定资产投资审计项目2项,审计发现44个问题。
五、其他专项审计情况
2025年8月至2026年7月,完成其他专项审计项目1项,审计发现13个问题。
六、以前年度审计查出问题中未整改问题情况
截至2026年7月31日,2025年8月前组织实施的目16个审计项目中,31个问题未整改,其中:26个问题按规定报批后延长整改期限,5个问题未到整改期限。
七、审计建议
(一)健全预算管理体系,强化预算刚性约束。严格执行预算法相关规定,科学编制年度预算,细化预算编制内容,做实项目库管理,提高预算编制的精准性和前瞻性。从严控制预算调整和追加,切实维护预算严肃性。全面推进零基预算改革,打破支出固化格局,优化财政支出结构,将有限财力向民生保障、基层运转、重点项目倾斜。
(二)规范收入征收管理,夯实财政运行基础。加强税收征管,堵塞征管漏洞,做到应收尽收;规范非税收入管理,严格执行收支两条线制度,确保各项非税收入及时足额上缴国库;清理规范各类收费项目,坚决制止乱收费、乱摊派,确实减轻市场主体负担;加强国有资产管理,完善资产配置、使用、处置等环节管理,防止国有资产流失,实现保值增值。
(三)加强财政资金统筹使用,提升资金使用效益。加大存量资金盘活力度,对长期沉淀、闲置不用的资金及时收回统筹使用,提高资金周转率。规范专项资金管理,完善项目申报、审核、拨付、监管全流程机制,杜绝挤占、挪用、滞留专项资金问题。健全财政资金绩效评价体系,将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩,实现“花钱必问效、无效必问责”,切实提升财政资源配置效率和使用效益。
(四)压实审计整改责任,推动问题标本兼治。围绕年度审计报告指出的问题,被审计单位进一步压实审计整改主体责任,不折不扣推动审计查出问题整改,行业主管部门加强指导督导,审计机关做好督促检查,强化标本兼治,实现解决一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞、规范一个领域,持续推动审计整改成果转化为基层财政治理效能,切实提升财政资金使用效益,助推易门经济社会高质量发展。
对本报告反映的问题,县审计局依法征求了被审计单位意见,出具了审计文书,被审计单位正在积极整改,县审计局将持续跟踪督促,强化审计成果应用。
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