监督索引号53042500234800201000
易门县交通运输局(本级)2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规,负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化综合交通运输布局,促进各种交通运输方式融合发展。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,组织综合交通运输枢纽规划和管理,参与拟定物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
9.负责指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政,委托管理的海事等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。
11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
12.完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.在稳住综合交通固定资产投资和经济指标上尽全力。
2.在加快综合交通基础设施建设上提速度。
3.在优化运输服务保障和行业管理上下功夫。
4.在构建数字化智慧交通体系上找突破。
5.在打造绿美交通上再提升。
6.在统筹其他各项工作上齐发力。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:党政综合办公室、综合规划建设及养护管理股、运输法规安全及行政审批股。
所属单位1个,分别是:1.易门县公路工程质量监督站。
(二)决算单位构成
易门县交通运输局(本级)作为二级预算单位纳入易门县交通运输局2023年度部门决算编报范围。我单位为基层预算单位,有下属单位1个,下属单位的决算由易门县交通运输局(本级)统一编报,易门县交通运输局(本级)所做的决算已包含易门县公路工程质量监督站数据。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
易门县交通运输局(本级)2023年末实有人员编制18人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
1.易门县交通运输局(本级)2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.易门县交通运输局(本级)属二级预算单位,整体支出绩效自评由主管部门进行统一公开,本单位不涉及整体支出绩效自评,《2023年部门整体支出绩效自评情况》《2023年部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
易门县交通运输局(本级)2023年度收入合计310,036,217.94元。其中:财政拨款收入310,036,217.94元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加66,791,964.66元,增长27.46%。其中:财政拨款收入增加66,791,964.66元,增长27.46%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因:一是增加高速公路征地和拆迁补偿支出;二是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出。
二、支出决算情况说明
易门县交通运输局(本级)2023年度支出合计310,036,217.94元。其中:基本支出3,086,415.27元,占总支出的1.00%;项目支出306,949,802.67元,占总支出的99.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加66,791,964.66元,增长27.46%。其中:基本支出增加177,615.99元,增长6.11%;项目支出增加66,614,348.67元,增长27.72%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%%。主要原因:一是增加高速公路征地和拆迁补偿支出;二是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障易门县交通运输局(本级)机构正常运转的日常支出3,086,415.27元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,811,922.17元,占基本支出的91.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274,493.10元,占基本支出的8.89%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障易门县交通运输局(本级)单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出306,949,802.67元。其中:基本建设类项目支出7363501.42元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.社会保障和就业(类)支出5,286.00元,主要用于遗属补助资金支出。
2.城乡社区(类)支出288,526,000.00元,主要用于高速公路征地和拆迁补偿支出。
3.交通运输(类)支出13,433,101.42元,其中:公路水路运输支出7,363,501.42元,主要用于农村公路建设、养护等基本建设支出;其他交通运输支出6,069,600.00元,主要用于对企业费用补贴支出。
4.其他(类)支出4,985,415.25元,主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
易门县交通运输局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出16,524,802.69元,占本年支出合计的5.33%。与上年相比减少8,889,450.59元,下降34.98%,主要原因是受限于财力,部分年初预算资金未下达。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出306,944.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险、遗属补助等支出。
9.卫生健康(类)支出286,246.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于机关事业单位职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出15,787,617.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.54%。主要用于机关事业单位职工工资、一般行政管理事务支出、农村公路基础设施建设支出、对企业费用补贴等支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出143,994.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于机关事业单位职工住房公积金、购房补贴等支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,020.00元,决算为20,507.56元,完成年初预算的68.31%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元,决算为17,907.56元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.32%,完成年初预算的92.31%;公务接待费支出年初预算为10,620.00元,决算为2,600.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.68%,完成年初预算的24.48%,具体是国内接待费支出决算2,600.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
易门县交通运输局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,020.00元,支出决算为20,507.56元,完成年初预算的68.31%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元,决算为17,907.56元,完成年初预算的92.31%;公务接待费支出年初预算为10,620.00元,决算为2,600.00元,完成年初预算的24.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实县委、县政府过“紧日子”的要求,厉行节约,严控“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,597.44元,下降7.23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少1,492.44元,下降7.69%;公务接待费支出决算增减少105.00元,下降3.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实县委、县政府过“紧日子”的要求,厉行节约,严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障县交通运输局系统执行公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、市交通运输行业人员来易门检查、调研等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
易门县交通运输局(本级)2023年机关运行经费支出274,493.10元,比上年增加101,652.50元,增长58.81%,主要原因:一是支付往年度办公经费;二是新增租车经费。部门机关运行经费主要用于办公费100,036.54元、水费2,000.00元、电费2,000.00元、公务接待费2,600.00元、公务用车运行维护费17,907.56元、其他交通费用149,949.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,易门县交通运输局(本级)资产总额236,089,684.86元,其中,流动资产376,875.04元,固定资产38,141.42元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产235,674,668.40元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少26,170,029.24元,其中固定资产减少16,059.18元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产1项,账面原值1,480.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额13,641.79元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13,641.79元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
易门县交通运输局(本级)2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53042500234800201111
易门县交通运输局(本级)2023年部门决算公开表20240929115744484.xls
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