中国共产党易门县委员会宣传部2026预算公开目录

 

第一部分 中国共产党易门县委员会宣传部2026部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党易门县委员会宣传部2026部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


 

中国共产党易门县委员会宣传部2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党易门县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责是:统筹协调全县党的意识形态工作;负责组织贯彻落实党中央和省委、市委宣传部思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划;研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划;统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展、扫黄打非工作、对外宣传工作、互联网宣传和信息内容管理工作;统筹协调数字新媒体建设与管理;推动全县群众性精神文明建设的规划、指导和协调组织工作;完成中央、省市委宣传部和县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、宣传文化股、新闻影视股、网络信息股。代管机构1个,即县委精神文明建设办公室。

所属单位4个,分别是:

1.中国共产党易门县委员会宣传部

2.易门县社会科学界联合会。

3.易门县网络应急中心(加挂易门县互联网举报(舆情)中心牌子)。

4.易门县文明促进中心(中共易门县委讲师团)。

(三)重点工作概述

1.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署。

2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣讲等工作,组织推动理论武装工作。

3.统筹规划和指导协调扫黄打非、新闻出版、电影、广播电视事业和产业发展,严厉打击违禁出版物和相关非法出版活动,严厉打击侵权盗版,全力保护知识产权,严厉打击擅自安装使用非法卫星地面接收设施行为,确保广播电视安全播出。

4.统筹指导协调全县互联网宣传、信息内容管理工作和网络安全保障工作。

5.负责全县群众性精神文明建设工作,指导开展文明城市创建,完成省市文明办下达的任务和工作。

6.把握正确的舆论导向,提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,巩固壮大主流思想舆论。

7.承办上级宣传部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制9人,工勤人员编制0事业编制13人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入541.69万元,其中:一般公共预算540.69万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入1.00万元。

与上年对比增加141.01万元增长35.19%主要原因为:一是2025年度我单位新增公务员4人,事业人员1人,从而导致基本支出增加;二是因工作需要,加大对项目的投入,新增特殊困难群体有线电视收视服务项目。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入540.69万元,其中:本年收入540.69万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款540.69万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加148.01万元增长37.69%主要原因为:一是2025年度我单位新增公务员4人,事业人员1人,从而导致基本支出增加;二是因工作需要,加大对项目的投入,新增特殊困难群体有线电视收视服务项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出541.69万元。财政拨款安排支出540.69万元,其中:基本支出367.49万元,与上年对比增加79.84万元,主要原因为:2025年度我单位新增公务员4人,事业人员1人,从而导致基本支出增加;项目支出193.00万元,与上年对比增加68.17万元,主要原因为:因工作需要,加大对项目的投入,新增特殊困难群体有线电视收视服务项目

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出449.13万元,占全年财政拨款支出83.07%,其中:2013301行政运行支出153.70万元,主要用于县委宣传部行政人员经费保障、日常工作运行等经费支出;2013302一般行政管理事务支出93.00万元,主要用于县委宣传部宣思、文化、道德、文明、”、意识形态、网络、社科、理论武装、国防教育、对外宣传及特殊困难群体有线电视收视服务等工作开展项目经费保障支出;2013304宣传管理事务支出100.00万元,主要用于县委宣传部开展易门区域形象大交通媒体整合推广服务项目经费保障支出;2013350事业运行支出102.43万元,主要用于县委宣传部事业人员经费保障及日常工作运行等经费支出;

2.208社会保障和就业支出34.01万元,占全年财政拨款支出6.29%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.01万元,主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出27.29万元,占全年财政拨款支出5.05%,其中:2101101行政单位医疗9.80万元,主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出;2101102事业单位医疗7.84万元,主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助8.52万元,主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出;2101199其他行政事业单位医疗支出1.13万元,主要用于单位行政事业人员大病保险及工伤保险缴费支出。

4.221住房保障支出30.26万元,占全年财政拨款支出5.59%,其中:2210201住房公积金26.83万元,主要用于单位行政事业人员住房公积金支出;2210203购房补贴3.43万元,主要用于单位行政事业人员购房补贴支出。

)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出318.27万元(其中:基本支出318.27万元,项目支出0.00万元),主要用于行政事业人员基本工资、津补贴、奖金、绩效、社会保险缴费及公积金等支出。其中:30101基本工资86.62万元;30102津贴补贴70.05万元;30103奖金17.07万元;30107绩效工资55.51万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费34.01万元;30110职工基本医疗保险缴费17.64万元;30111公务员医疗补助缴费8.52万元;30112其他社会保障缴费2.02万元;30113住房公积金26.83万元。

2.商品和服务支出222.42万元(其中:基本支出29.42万元,项目支出193.00万元),主要用于购买商品和服务的支出。其中:30201办公费192.27万元;30206电费0.54万元;30207邮电费0.31万元;30211差旅费1.06万元;30215会议费0.30万元;30216培训费0.40万元;30217公务接待费1.18万元;30227委托业务费7.00万元;30228工会经费4.40万元;30231公务用车运行维护费1.94万元;30239其他交通费用11.22万元;30299其他商品和服务支出1.80万元。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党易门县委员会宣传部无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额63.57万元,其中:政府采购货物预算63.57万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会宣传部2026年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3.12万元,较上年增加0.24万元,增长8.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党易门县委员会宣传部2026年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无变化原因是我单位本年及上年均无因公出国(境)费预算

(二)公务接待费

中国共产党易门县委员会宣传部2026年公务接待费预算为1.18万元,较上年增加0.24万元,增长25.53%,国内公务接待批次为20次,共计接待125人次。

加的原因为年初预算公务接待费按照590/·年核定,本年度在职在编人员增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为1.94万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费1.94万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

无变化的原因为我单位公务用车保有量与上年持平,公务用车运行维护费按照每辆车1.94万元/·年核定。

八、重点项目预算绩效目标情况

紧紧围绕县委、县政府中心工作,抓重点、凸亮点,充分展示我县一区一城一基地、城市形象、国家工业遗产保护活化利用等特色内容,为进一步提升对外宣传工作质量和水平,扩大滇中水城、菌乡易门知名度与美誉度。拟在昆明长水国际机场对我县整体形象进行宣传推广,提升易门城市的整体知名度和美誉度,有效预热全年重点旅游活动,并为本土企业提供了宝贵的品牌曝光机会,从而吸引外地游客到我地旅游及旅居,从而带动经济发展。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会宣传部2026年机关运行经费安排29.42万元,与上年对比增加6.38万元,增长27.69%增加主要原因为:2025年我单位新增公务员4人,事业人员12026公用经费按照人均5000/·年核定,从而导致公务交通补贴及日常公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,中国共产党易门县委员会宣传部资产总额20.64万元,其中,流动资产0.06万元,固定资产20.58万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加9.81万元,其中固定资产增加10.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。


中国共产党易门县委员会宣传部2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党易门县委员会宣传部2026年部门预算公开报表.xlsx

中国共产党易门县委员会宣传部2026年部门预算公开空表说明.doc