监督索引号53042500671300000
易门县妇女联合会2025年预算公开目录
第一部分 易门县妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 易门县妇女联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
易门县妇女联合会2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
易门县妇女联合会是主管全县妇女工作的群团组织,是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职能为:一是组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女;二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献;三是代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施;四是维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助;五是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才;六是教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚;七是关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设,联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(二)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:综合股、妇女发展维权股。所属单位1个,分别是:
1.易门县妇女儿童发展中心。
(三)重点工作概述
易门县妇女联合会贯彻落实男女平等基本国策,维护妇女儿童合法权益,紧紧围绕县委、县政府中心工作,2025年重点做好以下工作:
1.抓实妇女思想政治引领工作,凝聚广大妇女思想共识。一是持续深化“百千万巾帼大宣讲”。二是弘扬和践行社会主义核心价值观。三是传承和弘扬中华优秀传统文化。四是发挥典型引路作用。五是落实意识形态工作责任。
2.实施“妇女素养提升工程”,引领广大妇女建功立业。一是持续深化“巾帼建新功”系列活动。二是全面推进巾帼就业创业促进行动。三是持续推进“乡村振兴巾帼行动”。
3.实施“家家幸福安康工程”,展现广大家庭文明新风。一是加强家庭家教家风建设。二是深化“家家幸福安康工程”。持续推进“家健康”专项行动。三是深化家庭教育指导服务。
4.实施“妇女儿童维权关爱工程”,维护广大妇女儿童合法权益。一是推动实施新一轮妇女儿童发展规划。二是深化法治宣传教育。三是深入开展“巾帼维权行动”。四是做好妇女儿童关爱服务。
5.常态长效开展“三访四察五送”工作。持续推进作风革命、效能革命,以“我为群众办实事”长效机制为抓手,转变工作方式,整合资源主动融入,常态化开展“三访四察五送”活动,在2024年工作基础上,持续扩大走访覆盖面,及时了解广大妇女儿童现状和需求,帮助妇女儿童和家庭解决急难愁盼问题。
6.深化妇联组织改革和建设。一是强化妇联组织建设。积极探索推动两新妇联组织建设,持续推进基层妇联组织规范化创建工作,按照“六有”规范化建设“妇女之家”。二是加强妇女参与决策和管理工作。认真落实《易门妇女发展规划(2021-2030年)》,配合组织部门加强对各级妇女干部的教育管理,强化对女干部的培养使用。三是加强妇联干部队伍建设。深入实施“基层妇联领头雁培训计划”“基层妇联领头雁行动计划”,为广大妇女儿童提供优质服务,努力建设一支高素质的妇联干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制4人,工勤人员编制0人,事业编制3人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入132.17万元,其中:一般公共预算132.17万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比财务总收入增加1.43万元,增长1.09%,主要原因是工资调标、社会保险基数调整,人员经费预算增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入132.17万元,其中:本年收入132.17万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款132.17万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财务总收入增加1.43万元,增长1.09%,主要原因是工资调标、社会保险基数调整,人员经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出132.17万元。财政拨款安排支出132.17万元,其中:基本支出123.17万元,与上年121.74万元对比,增加1.43万元,增长1.09%,主要原因是工资调标、社会保险基数调整增加;项目支出9.00万元,与上年的9.00万元对比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2025年妇联业务工作项目规模相对稳定,没有较大的扩张或缩减,因此项目经费预算与上年度持平。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出99.13万元。
其中:2012901行政运行支出90.13万元,主要是用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费的支出;2012902一般行政管理事务支出9.00万元,主是用于妇联各项日常业务工作经费支出。
2.208社会保障和就业支出12.02万元。
2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出12.02万元,主要用于缴纳单位部分养老保险。
3.210卫生健康支出10.50万元。
其中:2101101行政单位医疗支出3.75万元,主要用于缴纳行政单位医疗保险;2101102事业单位医疗支出2.49万元,主要用于缴纳事业单位医疗保险;2101103公务员医疗补助支出3.67万元,主要用于缴纳公务员医疗补助;2101199其他行政事业单位医疗支出0.60万元,主要用于缴纳行政事业单位大病医疗保险。
4.221住房保障支出10.51万元。
其中:2210201住房公积金支出9.69万元,主要用于缴纳职工住房公积金;2210203购房补贴支出0.82万元,主要用发放职工购房补贴。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出113.52万元(其中:基本支出113.52万元、项目支出0.00万元)。其中:30101基本工资29.37万元;30102津贴补贴25.93万元;30103奖金6.67万元;30107绩效工资19.09万元;30108机关事业单位基本养老保险12.02万元;30110职工基本医疗保险6.23万元;30111公务员医疗补助缴费3.68万元;30112其他社会保障缴费0.84万元;30113住房公积金9.69万元。
2.商品和服务支出18.65万元(其中:基本支出9.65万元、项目支出9.00万元)。其中:30201办公费0.90万元;30206水费0.03万元;30206电费0.10万元;30207邮电费0.35万元;30211差旅费0.25万元;30213维修(护)费0.41万元;30215会议费0.30万元;30216培训费0.30万元;30217公务接待费0.41万元;30228工会经费1.56万元;30229福利费0.63万元;30239其他交通费4.41万元。
五、对下专项转移支付情况
2025年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
易门县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.41万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
易门县妇女联合会2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2025年和上年对比无变化,原因是本单位本年和上年都没有安排因公出国(境)费预算。
(二)公务接待费
易门县妇女联合会2025年公务接待费预算为0.41万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为国内公务接待批次为5批次,预计接待46人次。
和上年对比无变化,原因为厉行节约,压缩“三公”经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
易门县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
2025年和上年对比无变化,原因是本单位本年和上年都没有安排公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,易门县妇女联合会2025年实行绩效目标管理项目2个,涉及一般公共预算当年拨款9.00万元;纳入绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款9.00万元,为一般项目,无重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况,不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出,主要为商品服务支出。
3.“政府采购”也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2025年我部门机关运行经费9.65 万元,比上年12.72万元减少3.07万元,下降24.14%,减少的原因是厉行节约,压缩经费支出。
1.一般公用经费支出预算3.05万元,含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等。
2.其他交通费支出预算4.41万元,含公务交通补贴及租车费。
3.工会费支出1.56万元,工会经费按工资总额2.00%提取。
4.福利费0.63万元,福利费按人均0.09万元预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,易门县妇女联合资产总额24.88万元,其中,流动资产22.27万元,固定资产2.61万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少15.55万元,其中固定资产增加0.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53042500671300111
-
-
主办:易门县人民政府 网站地图
承办:易门县人民政府办公室
地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道城山路1号 联系电话:0877—4963800
网站标识码:5304250010
备案号:滇ICP备17006964号滇公网安备:53042502001040
网站支持IPv6 -